7月15日,市供销社召开内部审计工作会,会议紧扣树立和践行正确政绩观总要求,部署年度内部审计工作和2025年度社有企业内控评价发现问题审计整改工作。市供销社党委委员、监事会主任刘长林出席会议并讲话。
会议传达了 2026 年市供销社内部审计工作要点,持续深化党组织对内审工作的领导,锚定规范内部审计、聚焦主责主业、健全联动机制、督促审计整改四大工作主线,压实责任,细化措施,强调质效。会议通报了 2025 年度社有企业内控评价中发现问题,针对薄弱环节剖析原由,指出整改路径,交流典型案例,以案示警促改。
会议强调,一要正确认识审计发现问题。提升责任心和专业素养,保障执行刚性;规范业务和财务制度,细化流程节点,完善制度“硬约束”。深度融合责任担当精神与专业能力提升,实现被动纠错向主动防范转变。二要切实推进审计问题整改。各社有企业要坚持问题导向,压实主体责任,从严从实整改,统筹“当下改”与“长效治”。要深入解构问题,针对性建立健全制度,优化工作流程,强化合规审查,加强部门联动,确保整改销号,实现闭环管理,把整改成果转化为推动公司高效治理、高质发展的内生动力。三要做好“后半篇文章”。审计成果最终要体现在治理效能上,分析研判问题根源,对相关责任人进行追责、对应问责,将履职尽责与整改情况同年度考核挂钩,提升追责问责精准度,树立敬畏规则的鲜明导向,真正实现“审计一点、规范一片、治理一域”的综合效应。
市社机关相关处室负责人,各社有企业分管领导及内审、财务负责人共30余人参加会议。

附件:
扫一扫在手机上查看当前页面