12月22日,法制审计处组织召开2020年审计工作会,各出资企业内审部门负责人,市社内审专班人员20余人参加了会议。
会议对11月份新修订出台的《中华全国供销合作总社内部管理领导干部(人员)经济责任审计规定》文件精神进行了传达、讲解并提出贯彻意见,认真总结了2020年度市社内部审计工作,部署对出资企业2020年度财务报表审计工作,研究讨论2021年内部审计工作计划。各出资企业交流了本年度内部审计工作、审计问题整改完成情况和明年内审工作安排。会议强调审计工作要在市社党委的领导下,紧紧围绕市社中心工作,充分发挥审计监督服务职能,促进经营管理规范化、制度化;推进审计工作日常动态监督全覆盖,强化事前风险预警、事中事后跟踪监管,着力锻造高素质专业化审计队伍,助推供销社高质量发展。
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